國家金融監(jiān)督管理局發(fā)布的《金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法》將于2025年3月1日起施行,同時,2024年也是擔(dān)保集團內(nèi)控體系建設(shè)年,為進一步加強內(nèi)控管理,提升業(yè)務(wù)合規(guī)性,堅守風(fēng)控底線,2024年12月末,湖南潭城融資擔(dān)保集團有限公司正式開展2024年度內(nèi)部審計工作。
此次內(nèi)審工作主要分為三個階段:自查自糾、集中檢查和整改驗收。集團對此次內(nèi)審高度重視,要求被審計部門(子公司)須積極配合內(nèi)審工作。對于在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題將進行逐一分析,查找成因,并積極探討糾正措施予以整改。同時,此次內(nèi)審結(jié)果也將作為集團年度內(nèi)部績效考核的重要參考。
內(nèi)審工作一直是擔(dān)保集團的長效機制。除年度內(nèi)審?fù)猓瑢m梼?nèi)審也在持續(xù)推進,今年以來,還開展了針對風(fēng)險項目以及大額在保項目的專項審計。內(nèi)審工作的開展,是擔(dān)保集團加強風(fēng)險控制、提升管理效率的重要舉措,也是一次系統(tǒng)性、技術(shù)性的“內(nèi)部體檢”。通過內(nèi)審,進一步規(guī)范擔(dān)保集團各個工作環(huán)節(jié)的工作流程,增強干部職工的合規(guī)意識和約束意識,為集團的穩(wěn)健運營和長遠發(fā)展提供堅實保障。擔(dān)保集團一直秉承合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的理念,通過常態(tài)化的內(nèi)部審計,不斷優(yōu)化管理流程,提高服務(wù)質(zhì)量,以期為湘潭地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出更大貢獻。
供稿:風(fēng)控審計部
審核:陳洲
終審:劉旺